Добрый день! Продали инвентарь который числился на 10.09. Провели реализацию:
д 62.01 к 91.01
Д 91.02.1 к 68.02
д 91.02.1 к 10.09
после реализации стоимость инвентаря осталась в дебете 10.09, почему не списалось? Надо было сначала в экспутатацию перекинуть? Подскажите пожалуйста
Может, заполнили что не так? Склад, например. По проводкам должно списаться, перекидывать не надо
сформируйте оборотку во всеми субконто
В первом посте первой проводки не хватает.
кт 10.09 дт 62.
И что же отражает эта проводка?
Ее в природе быть не должно
Да все проверила склад один и тот же, не списывается и все
ОСВ по 10.09 с раскрытием всех субконто можете показать?
Это все возможные субконто? По партиям случайно учета нет?
А просто перепровести отгрузку не пробовали?
Хаха… ну тупанул слегка!!! Спасибо.
Конфигурация какая ? не КА случайно? Там такое сплошь и рядом. Провалитесь в карточку - перепроведите документ. Закройте месяц.
Даты еще проверьте, не забили ли случайно расход раньше прихода