Сч.76.09 Расчеты с дебиторами и кредиторами

Добрый день! Купили действующий бизнес, бухгалтерия не велась совсем, когда начали проводить первичные документы, то оказалось, что предыдущий директор пользовался кредитами не только от банка, но и от физических лиц.В итоге сейчас висит кредиторка по 76.09 больше 1 млн.рублей.Как с ней можно правомерно поступить? Списать на сч.91?

Т.е. кому должен, всем прощаю? Счет учета не очень то влияет на необходимость возврата займов. Или срок давности истек?

2 лайка

т.к Директор сменился, а предыдущий директор не расплатился по долгам по крайней мере через организацию. По сроку давности не могу ответить , тк.к договор займа не видела, и,думаю,что его просто нет

Если кредитовалась фирма, то смена директора тут ни при чём.
Она как была должна, так и осталась.

Срок давности истёк ?

Напрасно так думаете - если его нет у Вас - это не значит что его нет в природе - потому как вполне вероятно что возникнет некий кредитор с договором на руках - и укажет что организация ему должна и он хочет свои денежки +% получить.

1 лайк

Здорово будет! спасибо за ответ