Считается ли авансом при расчете НДС

Здравствуйте. В июне была реализация, в июле покупатель вернул одну позицию (750Р) я провела корректировку реализации, покупателю выдали УКД.В книге продаж в июне есть, в июле в книге покупок.
После этого было еще две отгрузки и две оплаты. У покупателя на 30.09 числится на 62.02 переплата 750 р на этот возврат. Я должна НДС опять оплатить? а потом вернуть ?

а у вас?
Да, если в результате корректировки вы остались должны покупателю - это получился опять аванс.

тоже аванс по ОСВ на 62.02
Они должны были оплатить меньше, но оплатили “полные счета” не учли то, что в результате возврата нам-поставщику образовалась переплата.
Значит сначала у меня книга продаж-затем книга покупок и опять книга продаж?

ну да, как обычный аванс

спасибо большое .