Здравствуйте!
С темой опоздавших расходов на УСН все понятно, а вот что делать,если опоздали доходы? )))
Не, в НУ понятно, что выручка давно пришла, налог оплачен, но для бухгалтерского учета что сделать, если закрывашку принесли поздно? Ищу инфу в инете - не обсуждается этот вопрос
не понятен вопрос , вы не отразили реализацию в бухучете, а в налоговом учете провели?
О какой “закрывашке” речь, собственно? Акт выполненных работ что ли? Так его обычно исполнитель и делает, поэтому знает, когда у него доход в БУ
да. на расчетный счет деньги упали, кассовый метод - доход в НУ. Но акт не дошел до бухгалтерии, в бухучете не отражен. Пришел подписанным поздно. (у нас предоплата может быть, акты не совпадают с приходом денег никогда). Акты делают менеджеры по продажам. Вот как его в БУ грамотно отразить - я не понимаю?
а у вас что, баланс уже сдан?
прошу прощения, не акцентировала - всплыли доходы 2017 года
или вообще не париться - отразить датой получения?
Никто не подскажет?
Я бы датой получения поставила. Все равно никто у вас бухучет проверять не будет
Спасибо!