Согласно учетной политики учет затрат ведется по номенклатурным группам, без инвентаризации НЗП.
Сложилась такая ситуация, что мы закрыли объект ноябрем, все расходы естественно тоже. Но один из наших подрядчиков закрыл работы декабрем. Исправить он уже не может/не хочет (не суть), в связи с чем у меня на 20 счете появился остаток, который автоматически регламентной операцией не закрывается, т.к. нет реализации.
Подскажите пожалуйста, как мне закрыть данные расходы на 20 счете?