Аренда ККТ

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в учете:

  1. ККТ принят в аренду (временное пользование) - находится в дата-центре ОФД, т.к. у нас торговля через интернет. Получен акт о принятии в аренду, без указания стоимости и с указанием, что ККТ расположен по адресу ОФД.
  2. ФН установлен на ККТ. Получен акт и сч.ф с данными накопителя. Стоимость 6200-00 на 15 месяцев.

По ККТ - акт поступления услуги аренды от контрагента. Куда расходы? На 44? значит туда сразу.
ФН сразу в расход туда же куда затраты на аренду.

Не правильно ли поставить ККТ на забалансовый 001, а ФН за 6200 определить в ОС и списывать ежемесячно. Или не стОит этого?
расходы списываю на 26

А кому (МОЛ) вы его на забаланс? И нафига 6 тыр в ОС? Наверное хотели сказать на 97 и в расходы будущих периодов? Можно конечно и так. Что за вид деятельности если на 26 ?

На забаланс себе, ведь в акте указано, что приняла в аренду ККТ (временное пользование).
Да, 97 :no_mouth: :laughing:
Вид деятельности: торговля и оказание услуг через мобильное приложение

Как говорят индейцы - ХАУ… (Я всё сказал.) Да и не ОС ККТ ни разу. Скорее инвентарь. Был бы наш - на 10.09 и на МЦ за баланс за МОЛ закрепив. А так… его и нет то у вас- аренда только. Арендную плату на 44 в расходы и всё. ФН я бы сразу в расходы на 44 и забыл бы.

Спасибо. Все так и сделаю :hugs: