Здравствуйте. В организации имеется:
- Дебиторская задолженность 2008 г. Контрагент-ликвидирован в 2012г.
- Кредиторская задолженность 2005 года, Контрагент ликвидирован в 2009г.
Как списать эти виды задолженности и должна ли я подать уточненки?
Здравствуйте. В организации имеется:
Резерва не было
(91.2 - 60 (62, 76)) - 91.2-не принимаемые?
(60 (62, 76) - 91.1) - 91.1-внереализационные доходы?
Конечно. Принять можно было в 2012 году.
В БУ это называется прочие
Огромное спасибо!