Добрый день!
ИП находится на патенте (услуги ремонта автозапчастей).
Решил для своих особо важных контрагентов выставлять акт + счет-фактуру с НДС.
Насколько я знаю, это не запрещено.
Но надо ли первоначально как-то уведомлять налоговую?
Например, сейчас в августе выставим счет-фактуру. Контрагент нам переведет оплату с НДС. Далее ИП оплачивает этот НДС в свою налоговую (крайний срок до 25 октября) и сдает декларацию по НДС верно (крайний срок до 25 октября, а потом еще за год) верно?
Уточните, пожалуйста правомерность и риски данной ситуации.