Добрый день. ИП на УСН с базой доходы выставлял с октября прошлого года УПД с НДС. Знаю, что если выставлен СФ с НДС, то надо и уплатить/отчитаться по НДС. Но, может есть какая то возможность обойтись без уплаты и подачи декларации НДС?
А какое он право имел вообще такие документы оформлять?))) Он не является плательщиком НДС (а ваша организация является?). Это первое. Второе - УПД включает в себя и счет фактуру в том числе.
ну это не запрещено, только весь НДС в бюджет надо сдать.
нет такой возможности, если выставлены документы с НДС
т.е надо сдать декларации за этот год, 4 квартал 18 года… Плюс надо подключить Контур/Сбис для сдачи декларации…
Если есть какие то входящие документы с НДС - можно уменьшить на них сумму налога?
нет.
Нельзя.
Только за те налоговые периоды, когда выставлялись счф.
До сдачи декларации нужно уплатить налог и пени.
на всякий случай уточню- т.е. книгу покупок, для уменьшения НДС сделать не получится?
А, понял, ИП - клиент [Yanchik] . но зачем так было делать? Пошел на уступки контрику, дабы тот НДС уменьшил?))) Должны быть очень веские основания.
от большого ума и экономии на бухгалтере
тогда без вариантов
ИП начинающий, контрагент попросил сделать документы с НДС, и ИП решил что так и надо выставлять документы (с НДС). Как то так… И прибыли никакой пока, а теперь еще налог платить можно сказать за год…
А почему НДС нельзя уменьшить на покупки? Потому что другой режим налогообложения?
Именно. И поэтому когда договариваетесь с такими контрагентами всегда нужно НДС сверху накручивать. В противном случае контрик получает товары/услуги с приличным дисконтом в 20%, который Ип потом из своего кармана еще и в казну отдаст.
Это ладно, у меня вот был случай, когда ИП долго возмущался что еще и “взносы какие-то” платить надо в бюджет
право на вычет имеют плательщики данного налога, а он не плательщик.
правда, за вычет покупателю тоже, возможно, придется побороться с налоговой.
это, как говорится, “кроилово ведет к попадалову”