Налог на прибыль

Добрый день.
Подскажите решение вопроса.
В течение года по налогу на прибыль производились авансовые платежи. При формировании декларации за год по налогу на прибыль у нас сумма к доплате. Но т.к. авансовых платежей было по факту больше, нежели отраженно в декларации (в 2х кварталах выходили суммы к уменьшению налога). Вопрос состоит в следующем как нам зачесть ранее перечисленные авансовые платежи в части ФБ, поскольку они числятся на отдельном КБК и сумму переплаты не видно. и нужно ли писать заявление на зачет или сначала нужно заплатить сумму полностью к доплате по декларации и только после того как налоговая сама все перезачтет у себя и переплату перенесет на ЕНС, тогда ей можно будет воспользоваться?
Спасибо

Здравствуйте!
С 2023 года все переплаты формируют сальдо единого налогового счета, и никаких заявлений о зачете писать не надо, если только нет каких-то неочевидных планов на эти суммы.
Заплатить надо столько, сколько вы должны с учетом переплаты

Была информация что перепалата по региональному бюджету по прибыли на данный момент находится на отдельном кбк. вот с ним так же заплатить из остатка по факту оплаченных авансов?

Вы изначально про ФБ писали.
Что касается регионального, то переплата по налогу на прибыль, зачисленного в региональный бюджет, не учитывается при формировании сальдо по ЕНС, но она будет автоматически зачтена в счет будущих платежей в РБ
Заявление о зачете подавать не нужно

Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ
5.1. Суммы излишне уплаченного налога на прибыль организаций, зачисленного в бюджет субъекта Российской Федерации, не учтенные в соответствии с частью 5 настоящей статьи, признаются зачтенными в счет исполнения предстоящей обязанности организации по уплате указанного налога.

спасибо