Добрый день. Сегодня при звонке в налоговую выяснилось, что правила заполнения налогового периода в платежном поручении на уплату страховых взносов изменились с 2019 года. Работники налоговой утверждают, что при уплате, например, взносов в ПФ за январь, февраль, март нужно ставить период “КВ.01.2019” а не МС.01 (02,03).2019. Так ли это? И если так, то огромная просьба скинуть ссылку на изменения правил заполнения платежных поручений.
правила заполнения установлены Приказом МФ 107н
последние изменения втам были от 05.04.2017
и были совсем не о том
- В реквизите “107” распоряжения о переводе денежных средств указывается значение показателя налогового периода,…
Показатель используется для указания периодичности уплаты налогового платежа или конкретной даты уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах и сборах.Периодичность уплаты может быть месячной, квартальной, полугодовой или годовой.
тогда можно раз в квартал платить?
не так
ибо
Показатель используется для указания периодичности уплаты налогового платежа или конкретной даты уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах и сборах.
а не каким то работником
Вот и я знакома с этим приказом. Другого не видела.
Ситуация такая: все платежи, в которых стоит, к примеру, МС.01.2019 в карточке расчетов не отображаются, соответственно начисляются пени. Налоговики, так как у них новая программа “не понимает” такого периода платежа, руками правят каждый платеж на КВ.01.2019 (т.е. тот период, за который сдается декларация или расчет). И этим они объясняют “массовую красноту” в личных кабинетах юрлиц при наличии переплаты по взносам и отсутствии недоимки.
И, мало того, они утверждают, что всем была массовая рассылка о вступивших изменениях (никаких номеров приказов, естественно, не дали).
другого и нет
конечно и этот можно за уши притянуть и трактовать как то по другому
что то местное. у нас вроде как в этом вопросе нормально разносится. по крайней мере я от местных бухов в этом направлении жалоб не слышал
я не видел - подождём может кто другой видал
ну этого точно нет
ибо упомянутый приказ ничем другим не переплюнешь, а изменений в него - точно не было
Спасибо. Посмотрим, как в дальнейшем будут обстоять дела
Это их проблемы. Пусть заваливают жалобами собственное руководство и те дают волшебного пендаля разработчикам
Врут. Не было и быть не могло. Хотелки писателей АИС Налог 3 не являются нормативными актами
У нас в регионе такая же ситуация, только по налогу НДФЛ. Налоговая в 107 поле хочет конкретную дату, которую можно сравнить с отчетностью 6 НДФЛ. Если запросить промежуточную сверку, то по НДФЛ начислены пени, по письму их убирают и ругаются, что у них новая программа, а мы заваливаем их письмами…
Если не секрет, что Вы пишете в письмах чтобы убрали эти пени?
А какую дату она хочет? Получения дохода?
предполагаю, что соответствующую той, которую в 120 строке ставим
кстати, если честно и откровенно, то, если бы не лишняя работа, то в отношении этого, буквально вчитываясь в текст формулировки Приказа 107н, сопоставляя его с НК, я бы пожалуй согласился бы что нужно бы в ПП конкретную дату ставить
Но , как грица, пока молчат и всё нормально проходит - ставим указание на месяц и ладно
Письма с рассуждениями в пользу конкретных дат были
Здравствуйте.
предполагаю, что соответствующую той, которую в 120 строке ставим
Да, они хотят дату из 120 строки, т.е. срок уплаты налога. Но платежные поручения с датой не проходят через банк-клиент, поэтому тоже ставим указание на месяц.
Если не секрет, что Вы пишете в письмах чтобы убрали эти пени?
Я просто пишу, что организация за указанный период, являясь налоговым агентом, своевременно удержала и перечислила в бюджет налог на доходы физических лиц. По данным организации никакой пени быть не должно. Прошу предоставить подробный расчет начисленных пени, либо проверить корректность их начисления.
веду неск. организаций - 2 налоговые, в одной все нормально, а в другой - при наличии переплаты по всем налогам поначисляли пени, тоже краснота в выписках…тоже кивают на новое ПО, мол, ждите поправок
Добрый день всем. Нам прилетела такая же проблема. Налоговая прислала требования об уплате налогов (налог на прибыль) и сказали пишите письма об уточнении платежа КВ.01.19 на ежемесячные авансовые платежи по прибыли. Что-то я совсем ничего не понимаю. Что делать? как поступаете?
налоговая говорит, что если вы платите авансовые платежи, указанные в декларации за 1 квартал, то указывать должны не месяц, за который платите, а кв.01.19. Что за бред? спрашиваю дайте номер приказа, письмо - не дают
Это придурь новой кривой программы ФНС
что с ней делать? писать письма как они хотят, иначе заблокируют счета?
Жалобы писать надо, а не уточнения платежа. Вам нечего уточнять