Здравствуйте! Подскажите, в прошлых периодах был принять НДС к вычету по УПД со статусом 2. При общении с поставщиком выяснилось, что это не является ошибкой в документах. Вопрос следующий: что делать с НДС, принятым к вычету в прошлых периодах? Декларации по НДС сданы, от контролирующих органов претензий не было.
Добрый день.
Т.е. поставщик счет-фактуру не выставлял? Почему?
Надежда, добрый день!
Поставщик (озон) выставлял УПД, но со статусом 2, при проверке книги покупок мы это не заметили и приняли НДС к вычету.
От озона мы получили объяснение по поводу выставления УПД со статусом -2:
"УПД присваивается статус 2, если продавец находится на УСН или находится на ОСНО, но не готов к документообороту.
Некоторые продавцы являются плательщиками НДС, но при этом технически не готовы к документообороту.
В этом случае УПД будет присвоен статус 2. При этом в документе корректно указание ставки НДС. Мы предупреждаем об этом на этапе оформления заказа.
На странице товара таких продавцов вы можете увидеть “подсказку” “НДС не возмещается”.
Как нам быть с НДС, в прошлом периоде?