Добрый вечер.
Организация сменила юр.адрес и ИФНС (КПП и ОКТМО) в середине сентября 22г.
Ндфл за сентябрь уплачен в предыдущую ИФНС-1 (ОКТМО-1).
6-ндфл за 3 квартал сдана в актуальную ИФНС-2 (ОКТМО-2)
По сверке на текущую дату по ОКТМО-1 переплата, по ОКТМО-2 долг.
Как привести всё в соответствие (уточнить платёжку/заплатить долг в ИФНС-2/запросить возврат из ИФНС-1/подать уточняющие декларации)? Пожалуйста, подскажите что нужно сделать и в каком порядке?
Здравствуйте.
Налоговая инспекция при обнаружении недоимки и наличия переплаты у налогоплательщика может самостоятельно зачесть переплату в счет задолженности (п. 5 ст. 78 НК РФ). Но лучше не дожидаться этого и подать заявление на уточнение платежа со старого ОКТМО на новое.
В заявлении об уточнении платежа обязательно должны быть указаны: допущенная ошибка и реквизиты платежного поручения; правильные сведения, необходимые для отражения суммы в карточке «Расчеты с бюджетом»; основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период, статус плательщика.
Заявление об уточнении платежа может быть предоставлено на бумажном носителе или в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью по ТКС или через интернет – сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика». К заявлению следует приложить документы, подтверждающего уплату налога и его перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального Казначейства.
О результатах обработки заявления налогоплательщик будет проинформирован письменно в течение пяти дней со дня принятия решения об уточнении платежа.
Спасибо за ответ. Заявление об уточнении платежа в произвольной форме пишется или есть бланк?
Официальной формы нет. Поэтому в произвольной форме.
А касательно декларации - не нужно ничего подавать в старую ИФНС?
Нет. Но за год вам надо будет подать в актуальную ФНС 2 комплекта отчетности с одинаковым КПП и разными ОКТМО.
Ещё уточню: в декларации с ОКТМО-1 данные за янв-авг, с ОКТМО-2 за сент-дек?
Да.
Но если вы сдали только одну
то надо скорректировать на 2 комплекта отчетности с одинаковым КПП и разными ОКТМО.
Комплект отчетности - это форма 6-НДФЛ?
За 3 квартал нужно подать корректировку по ОКТМО-2 (исходная сдана), а по ОКТМО-1 сдать исходную форму? Штраф в этом случае предусмотрен?
Да
Да, оштрафуют. Но можно попробовать снизить штраф, на этапе рассмотрения акта камеральной проверки, которым и будут этот штраф назначать.
Ясно. Спасибо.
Удалено.