Ошибка в принятии к учету помещения

Добрый день,

Прошу совета, как лучше исправить. (ООО, УСН доход)

В феврале 2019 года приобретено помещение.
01.02.19 - 01.08/08.03 принято к учету
09.02.19 - 01.10/01.08 отражена регистрация права собственности (ручная проводка)

Тут выяснилось, что амортизация в БУ по нему не начислялась. Вероятно, потому, что в принятии к учету во вкладке “бухгалтерский учет” стоит счет учета 01.08 (принималось-то оно на 01.08)
И БУ не в курсе, чо надо обращаться-то к 01.10…

Хочу исправить это в декабре 2020.
Предполагаю, что надо сделать корректировку амортизации с видом операции “доначисление амортизации” с 31.03.19 по 31.12.20. (но почему-то не могу найти в программе…)
И как сделать, чтобы с января 2021 амортизация сама уже начислялась правильно?

лучше в январе 2020

может, такой операции в вашей программе и нет.

Да, точно, в январе как-то логичнее.
И да, похоже в моей программе этого нет.
Тогда ручная 91/02? С этим мне более менее еще ясно.
Но вот как сделать, чтобы при закрытии месяца дальше она правильно начислялась?

правильно ввести в эксплуатацию *принять к учету), правильно назначить счета и правила начисления амортизации