Отчетность 2021 г

Добрый день, коллеги.

Прошу поправить если не верно что-либо указал, первый раз будем сдавать отчётность в 2021 года (т.к. фирма была зарегистрирована в начале апреля). На данный момент ОСНО, сотрудников нет.

Сдаём в налоговую:

Декларация по налогу на прибыль до 28.07.2021
Налоговая декларация по НДС до 26.07.2021
Расчет по страховым взносам до 30.07.2021
6-НДФЛ до 02.08.2021 - нулевую, надо подавать?

Сдаём в ПФР:

СЗВ-М до 15.07.2021 - здесь вопрос, нужно ли сдавать если нет сотрудников? Если за 2 предыдущих месяца не сдавались, насколько критично? Сейчас надо сдавать за все пропущенные месяцы? Если сдадим с опозданием, всё равно будет штраф?

Сдаём в ФСС

4-ФСС электронно до 02.08.2021 - подаём нулевую?

Заранее спасибо за уточнения!

до 30.06 было движение денежных средств?

нулевую не надо.

нужно на директора с момента регистрации, за 2 месяца будет штраф по 500 руб.

Да, мы месяц этот учитываем при расчёте прибыли и НДС

Спасибо, буду знать.

Т.е. если сегодня не подали, получится надо подать 3 на ген. дира и заплатить штрафы (1 500 руб.)?

Более никаких документов не надо сдавать?

если в июне была деятельность, то и зарплата какая-то д.б. начислена июнем, => 6-НДФЛ будет уже не нулевая.

сегодня за июнь еще успеете, а штрафы будете платить потом, когда придет акт, примерно через полгода

директор в отпуске без содержания)))

Директор за весь период сам себе з/п не выплачивал, больше сотрудников нет.
Получается ничего не надо?

6-НДФЛ не надо, РСВ и 4-ФСС - нулевки.

если были отгрузки - то это не очень хорошо.

Коллеги, а ещё вопрос.

Если по итогу квартала, доходы уходят в минус, мы подаём нулевую декларацию по прибыли? (расходы выше в связи с тратой суммы уставного капитала)…

Заранее спасибо за ответ.

Или лучше показать какую-то прибыль?
И в следующем квартале списать часть расходов? (так можно же сделать?)

во-первых, Уставный капитал никаким образом не влияет на расходы, и не тратится, тратили вы деньги, внесенные на счет или в кассу.
Во-вторых, потраченные деньги (уплаченные) еще не являются расходами.

это как? Доходы или есть, или нет.

Всё документально оформлено, т.е. тарты признаны расходами. Соответственно деньги тратились внесенных на счёт (в счёт УК), законодательством не запрещено.

Получается что у нас расходов больше, чем доходов и сумма уходит в минут, что делать?

А УК же не облагается налогом на прибыль, т.е. в доходах его не учитываем… разве нет?

так доходы были или нет?
Внесение денег в УК - не доход.

Да, были доходы от реализации. Прибыль рассчитывается путем вычета расходов из доходов, вот у нас расходы получается больше, чем доходы, т.к. дополнительно тратились деньги которые были внесены на счет…

Не показывайте все расходы в декларации за полугодие ( т.к. по убыткам ИФНС как минимум запросит пояснения), выйдите на 0 или небольшую прибыль.
Расходы можно будет учесть для налогообложения позже ( за 9 месяцев или год).

тогда о какой нулевой декларации может идти речь?
Если расходы превышают доходы, то лучше не показывать убыток, а показать расходы = доходам или чуть меньше, хотя бы рубль прибыли - меньше дергать будут. А если покажете убытки - замучают требованиями предоставить документы и к чему-нибудь придирутся.

вот вообще деньги никакого значения не имеют, т.к. прибыль считается по начислению, эти расходы могут быть не оплачены. А вот если была только предоплата - в расходы сумму принимать еще нельзя.

Учет ведется по методу начисления на дату передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг, имущественных прав (т.е. не кассовым методом). Соответственно учитываем все отгрузки и покупки (даже не оплаченные). Так же можно?

Так и сделаем… Боже дай мне сил.

Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется дать пояснение:

Что им написать то надо?? Верный ОКТМО? А письмо как должно звучать?
Подскажите пожалуйста :sweat: :sweat: :sweat:

А вы уверены, что ОКТМО неверный? А в платежках такой же?
Если неверный, то надо уточненку сдавать