Добрый день.
Учет в программе 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0.
Скажите, пожалуйста, как, что проверить по 71 счету, т.к. в авансовых отчетах (АО) остатки переносятся неправильно. Например, по АО № 1 от 01.04 итоговый перерасход 4200р., а в АО № 2 от 20.04 переходит на начало перерасход 1400р.; перерасход на конец АО №2 - 32500р. , а в АО № 3 от 15.05 переходит на начало долг 15000р. Подотчетное лицо одно. Расход по корпоративной карте, практически ежедневно. Авансовые отчеты делаю один или два в месяц. Что-то делаю неправильно… Помогите разобраться, пожалуйста!
День добрый
в конфигурации “Бухгалтерия предприятия ред.3” не предусмотрено ведение остатка по документу выдачи. Остаток храниться в целом по сотруднику.
В документе АО он указывается справочно.
Тут только проверить себя все данные отражаются на счете 71, может они какой другой счет “упали”. Проверить т.ч. выдачу ДС
Добрый день. То есть, когда распечатываем АО из программы можно и не исправлять начальные остатки? Главное чтоб итог на конец был верный?
Ну начальные остатки, увас должны быть верными как в БУ положенные. Они сводные по сотруднику, без деления по докумену выдачи.