Добрый день!
Резервы создаем только по БУ, используем ПБУ 18
Ввела остатки по резервам документом Ввод начальных остатков по взаиморасчетам Резервы по сомнительным долгам.
Программы создала проводки по БУ Дт 000 Кт 63
И по ПР вместо ВР
Может кто то сталкивался, почему программа вместо ВР закинула суммы на ПР?
Хеее… УПП, уже уходит.
а в УП вы поставили что резервы считать по НУ?..
кажется не поставили у вас этой колонки даже нет, вот и что на НУ должна поставить?
Спасибо, поставила галочку в Учетной политике по НУ
Если в документе ввода остатков проставить те же суммы в НУ, то и ВР нет
Если оставить пустыми НУ, то образуется ПР
А нужно ВР