Вэд отчет в ифнс

в какие сроки сдавать ндс по ввозу товара из казахстана. и надо нулевой или с цифрами подавать?

Добрый вечер.

Не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету, уплачиваете НДС и сдаете декларацию по косвенным налогам, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и документы о товаре и уплате НДС.

Нулевая декларация не сдается. Потому что сама обязанность её сдачи появляется только при наличии обязанности уплатить этот НДС.

У вас был вебинар, где спикер говорила о том, что можно подать нулевую ндс при экспорте ндс 0

Экспорт - это вывоз товаров. При этом подтверждается ставка НДС 0% по реализации на экспорт.

У вас ввоз, а это импорт и НДС таможенный, а не с вашей реализации. При ввозе товаров в Россию уплачивается НДС именно за ввоз товаров. Просто если ввоз не из стран ЕАЭС, то этот НДС уплачивается на основании таможенной декларации. Без его уплаты груз не ввезти. Но между странами ЕАЭС нет таможни, поэтому таможенный НДС уплачивается без ТД, а на основании заявления о ввозе и указывается в декларации по косвенным налогам.

2 лайка