Возврат или уточненка?

Добрый вечер!
Извиняюсь,если что-то непонятно (в мире :slight_smile: бухгалтерии недавно).Ситуация такая.Платежные поручения по налогу УСН за 3 и 4 квартала 2018 года были заполнены с ошибкой,а именно неверно указан КБК.Эти платежки прошли. 27 мая с р\с были списаны повторно эти суммы+пени по решению о взыскании.Но самого взыскания организация не получала. Как лучше поступить:написать заявление на уточнение КБК или возврат денежных средств на р\с?И если заполнить форму на возврат,то будут ли пересчитаны пени (налог уплачен вовремя)?Спасибо за ответы:hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus:

Добрый вечер!
Лучше пойти в налоговую с письмом запросом об расчетах вашей фирмы с налоговой за 2018 год и детально посмотреть. Там будет начислено (то что подана декларация) и уплачено (то что вы оплатили и они приняли). На основании этого посмотреть зачли ли ваши платежи или нет. И потом написать письмо и приложить к нему заверенные копии платежек. Письмо о том что уже налог оплачен, а налоговая списала с вас без полученного вами требования.
И лучше не просите деньги назад, а попросите пени перевести на сам налог!
А потом, когда будете подавать следующий налог УСН за след. год: подаете как рассчитаете, а оплачиваете за минусом этих переплаченных сумм и пени перешедших на налог.

1 симпатия

Спасибо:hibiscus:Запрос на сверку с налоговой сделала. Теперь буду ждать ответа.

это бессмысленно и не предусмотрено регламентом. Так, нытье ни о чем, на основании которого никаких действий предпринято однозначно не будет.

на эти платежи надо написать заявление на уточнение платежа (не на зачет!).
После того, как они проведутся (регулярно делать сверку с налоговой) требовать аннулирования пеней. Когда этого удастся добиться, и удастся ли вообще - неизвестно, с нынешним бардаком с ПО в налоговой почему-то пени остаются.

повторные суммы можно оставить в счет погашения текущих платежей или вернуть.

2 симпатии