Зачёт излишне уплаченной суммы НДС

Добрый день. Пожалуйста подскажите правильны ли мои действия в следующей ситуации. Сдали НДС за 4 кв 2019 года, оплатили НДС. Позже выявили ошибку, сдали уточнённую декларацию, в которой сумма к оплате стала на 300 тысяч меньше. На 31 мая по каналу ТКС запросили сверку с налоговой за период 01.01.2020-31.05.2020, в которой числится наша переплата. Сейчас у нас наступает срок уплаты 1/3 НДС за 1 кв, но у нас же числится переплата. Хочу написать письмо на бланке организации с просьбой зачислить эту сумму в счёт раннее уплаченных сумм и отправить по ТКС и соответственно не платить 1/3 НДС.
Права ли я? Или я могу не платить только после поступления ответа от налоговой? И вообще они будут на это отвечать и в какой срок? Благодарю за помощь в моем вопросе, прохожу его впервые.

если писать через ЛК, то отвечают достаточно быстро, и зачет производят быстро, в течение 1-2 недель.
Хотя вообще мне кажется, и автоматом бы зачлось.

1 симпатия

Благодарю. Думаю, что написать на всякий случай, приложу к письму их же сверку.
Надеюсь, что в срок до 25-го ответят, уж больно не хочется ещё 1/3 платить сверху