Как провести отмену медицинских услуг? декларация НДС

Мы оказываем медицинские услуги, ндс не платим, но вот бывает лечили пациента, выставили акт и нулевой сч/ф, сдали декларацию по ндс, а потом этому пациенту пришлось по какой-то причине эту услугу отменить , я делаю реализацию с минусом и в книге продаж минус. Как правильно?
Еще 7 раздел заполняю и у меня он отличается от книги продаж, на эти суммы, наверное так и должно быть? С чем сверить 7 раздел, если с 90/62 не сходится.
Помогитее)

это что за документ такой?

ноль с минусом?

ндс ноль, сумма продаж с минусом, как сторно

надо корректировку реализации делать, а не сторно

а если реализация была в прошлом периоде на усн?

а если делать корректировку реализации, то надо уточненку подавать?

а причем тут тогода НДС вообще? И что вообще Вы хотите по УСН корректировать, если УСН считается по оплате?

если корректировка не приводит к увеличению налога - то сдача корректировки - право, а не обязанность.

Можно еще глупый вопрос?) почему у меня не идет 7 раздел с книгой продаж? что где сверять? 90/62 тоже другая сумма.

Подскажите пожалуйста, вот я делаю корректировку реализации, но у меня получается сумма продаж не изменится, а книгу покупок мы не сдаем, а корректировка в книге покупок отражается