Да, декларацию о косвенных налогах можно сдать на бумаге, если ССЧ менее 100 человек. А вот заявление о ввозе товаров и уплате налогов либо в электронном виде с ЭЦП, либо в четырех экземплярах на бумаге плюс электронный вариант на флешке.
НДС учитывается в расходах по мере реализации товаров. Как и сами товары
Подскажите пожалуйста, т.е. например приобретам товар на 120 000руб. Ст-ть товара: 100000р. НДС - 20000руб. Мы поставщику переводим 100000р, а 20000р. платим в бюджет.? и на приход ставим 120 000р, соответсвенно припродаже вносим их в расход?
интересно а все сдают декларацию о косвенных товаров, мы из китая возим я не сдавала и куда она сдается в ифнс?
я на цену завода изготовителя добавляю из ГТД ндс и пошлины, также в стоимоть единицы товара еще добавляю доставку, сертификацию, услуги брокера и расходы на станции и в расходы УСН подцепляется эта себестоимость при продаже
инвойс от завода изготовителя заношу документом Поступление, у меня в долларах и без ндс
По таможенной декларации заполняю документ ГТД по импорту
Все остальные расходы Поступление доп. расходов пропорционально стоимости Поступлению от завода, 1с сама раскидывает когда поступление выбираете