Добрый День.
подскажите, как быть в данной ситуации. Акт и с/ф провели в сентябре с ошибкой нужно было 1620 р, в базу внесли 1520 р.
Возможно ли исправить ошибку не исправляя сданные отчеты?
не ясно - вы занизили или завысили налогооблагаемую базу?
если завысили, т.е. это был акт на получение работ/услуг - то это ваше право подовать уточенку по прибыли,остаток не принятого к вычету ндс можно - включить в следующую декларацию
если занизили, т.е. не полностью отразили свою реализацию - то должны подать уточненки.
т.е. это был акт на получение работ/услуг - то это ваше право подовать уточенку по прибыли
Да, я получила акт, в акте было 1620 я провела 1520 У них произошло подорожание, я автоматом провела и не обратила внимание.
Подавать уточненки не хотелось бы, значит отчет по прибыли можно не исправлять а НДС в 4 квартале на 100 рублей включу в книгу покупок ?
А как же тогда исправить, чтобы было по нулям? Сделать корректировку долга?
Да, НДС можно частями брать к вычету
Корректировка поступление - исправление собственной ошибки
Спасибо большое!!!