Да, инвентаризация и сверки и актирование с исполнителями услуг - это два принципиально разных процесса. Логической связи нет.
в инвентаризации, которая никому не нужна и для вас чисто формальность, можете ставить. Но в случае возникновения проблем и тем более для суда такая запись юридической силы иметь не будет.
не надо так делать.
Может быть общий приказ на проведение инв-ции в течение всего 4-го квартала.
И в его рамках отдельно приказ на проведение инв-ции денежных средств в кассе на удобную для всех дату, отдельно на инв-цию остатков ТМЦ, отдельно на ОС и т.д.
Акты сверки расчетов с контрагентами совершенно необязательно д.б. на одну и ту же дату, как правило, это невозможно. И тем более при постоянных текущих взаимоотношениях не нужно сверяться на даты в середине месяца. Многие организации чисто технически не могут провести сверку на дату, отличающуюся от 1 числа месяца.
Для инвентаризации ДС или ТМЦ, в принципе, достаточно присутствия материально ответственного лица и одного члена комиссии, если остатки небольшие. Совершенно ни к чему вписывать в комиссию всех работников.
Вы же сами назначаете себе даты, зачем вы сами себе создаете проблемы неудобными приказами?
это автоматически делает результаты инв-ции недействительными.
То есть в ИНВ-22 указать даты с 01 октября по 31 декабря, материалы сдать не позднее 15 января. Затем на инвентаризацию расчетов, ДС отдельные приказы ИНВ-22 с указанием, с какие сроки проводить каждую инвентаризацию? Например, уже будет с 7 декабря по 31 декабря и материалы сдать также не позднее 15 января.
Ну если так можно, то вообще проблем нет.
Спасибо большое!
нет. Делаете обычный приказ, в котором устанавливаете порядок, даты, назначаете комиссию, в которую могут входить хоть все работники , включая уборщицу, сроки сдачи результатов и т.п… А потом, по мере необходимости, составляете отдельные ИНВ-22 на каждую конкретную инв-цию в конкретную дату с конкретными членами.
Инвентаризация ДС, ТМЦ, ОС по конкретному складу и т.п. не проводится в течение недели, она проводится на конкретную дату. Т.е. назначили срок инв-ции ДС в кассе на 07.12 - значит, берете учетные данные на 7.12 и 07.12 идете пересчитывать деньги в кассе. Пересчитали, акт составили - всё, инв-ция ДС окончена.
Только расчеты можно весь квартал сверять, не обязательно выводить результат на одну конкрентную дату, у всех одинаковую.
То есть в ней указывать “К инвентаризации приступить 25 ноября и окончить 25 ноября”?
А как же тогда заполнять ИНВ-17, если там будут разные счета расчетов с разными датами? Отдельно на каждую дату?
да.
её обычно заполняют на 31.12. И неважно, что акты сверки у вас от разных дат, главное - что сальдо расчетов подтверждено в 4 квартале, что есть документ, подтверждающий расчеты, даже если после сверки были еще операции.
И инв-цию кассы, в которой нет движения ДС, и ТМЦ, которых нет, можно оформить 31 декабря.