Добрый день!
В Комусе приобрели бланк вкладыша к трудовой книжке.
Этот бланк нужен был т.к. в трудовой книжке сотрудника закончилось место, и сотрудник отказался переходить на электронную тр.книжку.
Возможно ли выдать Безвозмездно сотруднику вкладыш, без реализации?
Мы прописали во внутреннем локальном нормативном акте - бесплатную выдачу бумажных трудовых книжек и вкладышей к ним.
Какие будут проводки?
Можно ли покупку и выдачу трудовой книжки списать на прочие 91 сч и не принимаемые к НУ?
Локальным нормативным актом работодателя, например в ПВТР, может
быть установлено, что стоимость бланков трудовых книжек и вкладышей к ним не возмещается работниками. Поскольку это не ухудшает положение работников, подобная норма подлежит применению (ч. 1, 4 ст. 8, абз. 7 ч. 1 ст. 22 ТК РФ).
Поэтому вы правильно написали, что не нужно сотрудникам компенсировать расходы на покупку вкладышей.
При поступление бланков трудовых книжек и вкладышей, которые куплены за наличный расчет делаются проводки:
Выданы деньги подотчетному лицу на приобретение бланков
Д 71 - К 50, Расходный кассовый ордер,
Оплачены бланки трудовых книжек через подотчетное лицо
Д 60 - -К71, Кассовый чек,
Стоимость приобретенных бланков трудовых книжек (без НДС) отражена в составе прочих расходов
Д 91.2 - К 60, Авансовый отчет, Чек ККТ, Товарная накладная (или товарный чек)
Принят к вычету НДС, предъявленный продавцом бланков
Д 68, субсчет “НДС” - К19, Счет-фактура
Приобретенные бланки учтены в составе бланков строгой отчетности в условной оценке - забалансовый счет 006, Запись в приходно-расходной книге по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее
Проводки при выдаче выкладыша трудовой книжки, при условии, если нет компенсации со стороны сотрудника:
006 - Запись в приходно-расходной книге по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее
Начислен НДС при безвозмездном оформлении трудовой книжки работнику
Д 91.2 - К 68, субсчет “НДС”, Счет-фактура
Добрый день!
В этом случае у меня не будет НДФЛ у сотрудника, правильно ли я понимаю?
А из всех налогов, мне нужно заплатить только НДС , который равен стоимости НДС с покупки бланка?
Код вида операции у сч-ф будет 10?
Уточните пожалуйста, каким документом я должна оформить выдачу бланка тр. кн. (не считая внесение записи в регистр. книгу по движению тр.кн. и вкл.)
И нужно ли делать в 1с документ реализацию товара с указанием безвозмездной передачи БСО?
могу ли я отразить в НУ приобретение и выдачу бланка ?