Торговля на Маркетплейсах

Добрый день! Наша организация реализует товары на маркетплейсах.
Подскажите, пожалуйста, мы являемся Принципалами, а торговые площадки агентами!? Правильно!?

Добрый день.
Да, правильно. Вы - принципал, маркетплейс - агент:

1 лайк

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие будут бухгалтерские проводки у агента!? И может быть у нас в Клерке есть какая нибудь информация, почитать!? :face_with_monocle:
Спасибо!

А зачем вам учет у агента? Вы же продавец (принципал).

Добрый день! Извиняюсь, хотела написать, Принципала!!! И в итоге ошиблась!
Да, конечно по Принципалу бух. учет!!!

Подскажите, пожалуйста, а где вы ведете учет (в какой программе)? И какая у вас система налогооблажения?

Система налогообложения УСН - “Доходы минус расходы”. Ведем в прогамме Контур.Бухгалтерия!

К сожалению, в данной программе я не работала. Подсказать по ведению учета в Контур.Бухгалтерия не подскажу.

По проводкам.
С Маркетплейсом создается два договора: с покупателем (для проведения поступления денежных средств на расчетный счет и переноса задолженности покупателей) и с поставщиком (для учета его вознаграждения и допуслуг).

  1. Отгрузка товара (дата отгрузки).
    Проводки: Дебет 45 Кредит 41
  2. Реализация товара покупателю (дата доставки из отчета маркетплейса).
    Проводки: Дебет 62 Покупатель Кредит 90.01
    Дебет 90.02 Кредит 45
  3. Перенос задолженности на маркетплейс (датой реализации товаров).
    Проводки: Дебет 76.09 Маркетплейс (договор с покупателем) Кредит 62 Покупатель
  4. Поступление денежных средств от маркетплейса, полученных от покупателей.
    Проводки: Дебет 51 Кредит 76.09 Маркетплейс (договор с покупателем).
  5. Отражение вознаграждения (допуслуг) маркетплейс на основании Акта или УПД.
    Проводки: Дебет 44 Кредит 60.
  6. Отражение удержания вознаграждения (допуслуг) маркетплейса при перечислении оплат от покупателей.
    Проводки: Дебет 60 Маркетплейс Кредит 76.09 Маркетплейс.

В зависимости от учета пункты 2 и 3 проводятся либо в Отчете агента либо двумя документами (в 1с точно, но в Контур.Бухгалтерия не знаю есть ли корректировка долга): Реализация отгруженных товаров и Корректировка долга.

В КУДиРе доходы отражаются по датам:

  • на сумму поступления на расч.сч. на дату выписки,
  • на сумму зачета вознаграждения на дату отчёта (УПД),
  • на сумму зачета допуслуг на дату УПД (актов) на эти услуги.

В КУДиРе расходы отражаются по датам:

  • себестоимость товаров (если оплачены поставщикам) из документа Реализация отгруженных товаров,
  • вознаграждение и допуслуги из документа Корректировка долга по отражению удержания вознаграждения (допуслуг).
2 лайка

Добрый день! Спасибо большое!