требование пояснений или пересдачи НДС -ошибка в номерах 2-х счф -поменялись местами

Уважаемые клерки, выручайте.
Получила требования о пояснениях или внесении исправлений. Налоговые базы итоговые не затронуты.
Две счф поставщика за один день - 714 и 713 с разными суммами. Опечатка и №714 стал 713. А 713 соответственно 714. Там, где сумма меньше - налоговая ничего не спросила, а там, где больше - у поставщика то там меньше ндс -вот просит пояснений.
Получилось, что половина ошибки нашла налоговая, а другая половина - выявлена самостоятельно.
Надо сдавать уточненку. декл 001.
Вопрос:
1.исправить книгу покупок раздел 8 и отправить декл 001, разд9 и новый разд8. + пояснения в произвольной форме.
2. или отправить все с прежними ошибками и корректировочным листом? В листе отсторнировать эти две счф и занести их с правильными номерами?.+ пояснения в произвольной форме.
3. Пояснения в виде таблицы разд. 8, где выявлена ошибка по строке, где опечатка в номере+ пояснения в произвольной форме. Но при этом добавляется строка, которая не выявлена налоговой, где ошибка в ее пользу...Это вроде требует пересдачи...
Очень срочно - надо сейчас уже посылать-

или вариант 1, или вариант 2 - тк в любом случае нужна коррект/декла + пояснения

Спасибо, Serbina, отправила 1-вариант+пояснения в произвольной форме. Корректировочных счф ведь нет, поэтому этот доплист не заполняется автоматически, а вручную фантазировать - он может неправильно загрузиться к ним. Первая ошибка, причем вообще не моя…сижу и в обмороке валяюсь.

не надо паниковать, я с такой ошибкой уже корретировала года 3 назад, ничего страшного и особенного здесь нет.